Остатки по синтетическим счетам на 1 декабря 2012 г. (тыс. руб.)
Наименование счетов |
НОМЕР ВАРИАНТА |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Основные средства |
7080 |
5450 |
5170 |
7230 |
6304 |
5003 |
4570 |
5495 |
5016 |
8317 |
Амортизация основных средств |
1920 |
1580 |
1630 |
1470 |
1132 |
1156 |
1240 |
1170 |
1250 |
1120 |
Материалы |
960 |
401 |
310 |
400 |
490 |
130 |
300 |
250 |
370 |
400 |
Основное производство |
1170 |
590 |
570 |
520 |
620 |
670 |
540 |
450 |
580 |
1520 |
Готовая продукция |
182 |
113 |
240 |
191 |
80 |
238 |
170 |
103 |
250 |
90 |
Касса |
51 |
80 |
43 |
60 |
58 |
51 |
57 |
91 |
50 |
65 |
Расчетные счета |
1730 |
1720 |
1715 |
1710 |
1672 |
1730 |
1661 |
1710 |
1731 |
1780 |
Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность) |
92 |
320 |
470 |
191 |
102 |
180 |
90 |
110 |
190 |
1340 |
Расчеты с покупателями (дебиторская задолженность) |
231 |
270 |
200 |
250 |
291 |
220 |
240 |
224 |
270 |
264 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
300 |
300 |
400 |
180 |
150 |
200 |
180 |
250 |
260 |
110 |
Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) |
200 |
103 |
555 |
280 |
310 |
90 |
140 |
103 |
210 |
330 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (кредиторская задолженность) |
21 |
50 |
63 |
71 |
81 |
35 |
34 |
40 |
41 |
110 |
Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) |
115 |
122 |
135 |
144 |
117 |
128 |
139 |
141 |
121 |
128 |
Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) |
25 |
35 |
38 |
42 |
46 |
18 |
22 |
16 |
10 |
42 |
Уставный капитал |
100 |
100 |
160 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Нераспределенная прибыль |
6481 |
4284 |
2473 |
5067 |
4669 |
5571 |
4437 |
3875 |
4845 |
8290 |
Продажи Дебет (себестоимость)
Кредит (выручка) |
7600
9800 |
7500
9300 |
6500
8900 |
6800
9700 |
6700
9600 |
7900
8500 |
8100
9200 |
7400
9950 |
7690
8950 |
9000
9950 |
|