Остатки по синтетическим счетам на 1 декабря 2012 г. (тыс. руб.)
Наименование счетов |
НОМЕР ВАРИАНТА |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основные средства |
6950 |
4660 |
5050 |
6860 |
5864 |
4383 |
4380 |
5005 |
4606 |
4888 |
Амортизация основных средств |
920 |
580 |
630 |
470 |
132 |
156 |
240 |
170 |
250 |
120 |
Материалы |
460 |
401 |
310 |
400 |
490 |
130 |
300 |
250 |
370 |
480 |
Основное производство |
610 |
590 |
570 |
560 |
620 |
670 |
540 |
450 |
580 |
780 |
Готовая продукция |
182 |
113 |
240 |
191 |
80 |
238 |
150 |
103 |
250 |
190 |
Касса |
41 |
80 |
13 |
20 |
28 |
41 |
37 |
91 |
40 |
65 |
Расчетные счета |
740 |
720 |
715 |
710 |
702 |
740 |
701 |
710 |
741 |
780 |
Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность) |
92 |
320 |
470 |
191 |
102 |
180 |
90 |
110 |
90 |
340 |
Расчеты с покупателями (дебиторская задолженность) |
231 |
270 |
200 |
250 |
291 |
220 |
240 |
224 |
270 |
264 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
250 |
200 |
240 |
230 |
250 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) |
200 |
103 |
555 |
280 |
310 |
90 |
140 |
103 |
210 |
330 |
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению (кредиторская задолженность) |
21 |
50 |
63 |
71 |
81 |
35 |
34 |
40 |
41 |
11 |
Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) |
15 |
22 |
35 |
44 |
17 |
28 |
39 |
41 |
21 |
28 |
Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) |
25 |
35 |
38 |
42 |
46 |
18 |
22 |
16 |
10 |
42 |
Уставный капитал |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Нераспределенная прибыль |
5481 |
4284 |
2473 |
5067 |
4669 |
4571 |
4437 |
3875 |
4845 |
4390 |
Продажи Дебет (себестоимость продаж)
Кредит (выручка) |
7550 9800 |
7700 9000 |
6240 8900 |
7030 9700 |
6950 9500 |
7900 9000 |
8100 9200 |
7690 9900 |
7800 8900 |
8000 9950 |
|